2024年07月12日
公司動(dòng)態(tài)
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細化審計管理 讓審計工作更有成效
文章來(lái)源:內審部
發(fā)布時(shí)間:2021-03-05
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作為內部控制機制的重要組成部分及評價(jià)手段的內部審計,是維護企業(yè)的一道防線(xiàn)。
西藏天路股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng):公司)內審部根據公司新修訂的管理體系內容,對內部控制調查表內容進(jìn)行了進(jìn)一步的細化,對審計工作底稿的格式進(jìn)行了統一規范,確保內部審計在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中更好地發(fā)揮保駕護航作用。